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(一)自治區(qū)預(yù)算預(yù)計(jì)完成情況
財(cái)政收入情況:
一般預(yù)算收入500.5億元,比2009年(下同)增加111.8億元,增長(zhǎng)28.8%,完成預(yù)算109.3%。其中:稅收收入416.2億元,增加115.1億元,增長(zhǎng)38.2%,完成預(yù)算111.4%;非稅收入84.3億元,減少3.3億元,下降3.8%,完成預(yù)算100.4%。
政府性基金收入192.7億元,增加88.4億元,增長(zhǎng)84.8%,完成預(yù)算168.2%。
地方財(cái)政收入(一般預(yù)算收入加政府性基金收入,下同)693.2億元,增加200.2億元,增長(zhǎng)40.6%,完成預(yù)算121.1%。
上劃中央稅收收入497.5億元,增加106.9億元,增長(zhǎng)27.4%。
全口徑財(cái)政收入1190.7億元,增加307.1億元,增長(zhǎng)34.7%。
財(cái)政支出情況:
一般預(yù)算支出1695.1億元,增加348.2億元,增長(zhǎng)25.9%,完成預(yù)算94.3%。
政府性基金支出185.7億元,增加58.5億元,增長(zhǎng)46%,完成預(yù)算73.5%。
地方財(cái)政支出(一般預(yù)算支出加政府性基金支出,下同)1880.8億元,增加406.7億元,增長(zhǎng)27.6%,完成預(yù)算91.8%。
(二)自治區(qū)本級(jí)預(yù)算預(yù)計(jì)完成情況
財(cái)政收入情況:
自治區(qū)本級(jí)一般預(yù)算收入51.6億元,增加1.4億元,增長(zhǎng)2.8%,完成預(yù)算96.5%。其中:營(yíng)業(yè)稅0.8億元,增長(zhǎng)16.3%,完成預(yù)算的87.3%;企業(yè)所得稅2.1億元,下降29%,完成預(yù)算66.6%,下降的主要原因是電力企業(yè)、股份制企業(yè)和總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅均有所下降;資源稅19.1億元,增長(zhǎng)232.3%,完成預(yù)算84.1%,大幅度增長(zhǎng)的主要原因是自2010年6月1日起,自治區(qū)實(shí)行原油、天然氣資源稅從價(jià)計(jì)征;非稅收入29.6億元,下降27.4%,完成預(yù)算110.6%,下降的主要原因是國(guó)有企業(yè)破產(chǎn)、改制資產(chǎn)變現(xiàn)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入以及來自駐疆大企業(yè)、大集團(tuán)捐贈(zèng)收入大幅度減少。
政府性基金收入54.2億元,增加35.1億元,增長(zhǎng)183.1%,完成預(yù)算144.1%。
自治區(qū)本級(jí)地方財(cái)政收入105.8億元,增加36.5億元,增長(zhǎng)52.6%,完成預(yù)算116.1%。
財(cái)政支出情況:
自治區(qū)本級(jí)一般預(yù)算支出474.8億元,增加67.9億元,增長(zhǎng)16.7%,完成預(yù)算88.8%。主要項(xiàng)目:農(nóng)林水事務(wù)支出76.4億元,加對(duì)各地農(nóng)林水事務(wù)轉(zhuǎn)移支付80.7億元,兩項(xiàng)合計(jì)安排支出157.1億元,增長(zhǎng)10.4%;教育支出48億元,加對(duì)各地教育轉(zhuǎn)移支付54億元,兩項(xiàng)合計(jì)安排支出102億元,增長(zhǎng)31.8%;醫(yī)療衛(wèi)生支出16.1億元,加對(duì)各地醫(yī)療衛(wèi)生轉(zhuǎn)移支付39億元,兩項(xiàng)合計(jì)安排支出55.1億元,增長(zhǎng)26.7%;社會(huì)保障和就業(yè)支出46.2億元,加對(duì)各地社會(huì)保障和就業(yè)轉(zhuǎn)移支付66.6億元,兩項(xiàng)合計(jì)安排支出112.8億元,增長(zhǎng)29.1%;保障性住房支出0.3億元,加對(duì)各地保障性住房轉(zhuǎn)移支付76.1億元,兩項(xiàng)合計(jì)安排支出76.4億元,增長(zhǎng)170.9%;文化體育與傳媒支出10.9億元,加對(duì)各地文化體育與傳媒轉(zhuǎn)移支付4.5億元,兩項(xiàng)合計(jì)安排支出15.4億元,增長(zhǎng)2.4%;科學(xué)技術(shù)支出7.4億元,加對(duì)各地科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移支付0.3億元,兩項(xiàng)合計(jì)安排支出7.7億元,增長(zhǎng)30.5%;環(huán)境保護(hù)支出7.7億元,加對(duì)各地環(huán)境保護(hù)轉(zhuǎn)移支付34.2億元,兩項(xiàng)合計(jì)安排支出41.9億元,增長(zhǎng)44.5%;公共安全支出48.3億元,加對(duì)各地公共安全轉(zhuǎn)移支付25.9億元,兩項(xiàng)合計(jì)安排支出74.2億元,增長(zhǎng)79.7%;交通運(yùn)輸支出83.1億元,加對(duì)各地交通運(yùn)輸轉(zhuǎn)移支付0.2億元,兩項(xiàng)合計(jì)安排支出83.3億元,增長(zhǎng)38.8%;一般公共服務(wù)支出52.3億元,加對(duì)各地一般公共服務(wù)轉(zhuǎn)移支付9.5億元,兩項(xiàng)合計(jì)安排支出61.8億元,增長(zhǎng)13.4%。
自治區(qū)本級(jí)政府性基金支出49.4億元,增加11.6億元,增長(zhǎng)30.8%,完成預(yù)算58.2%。
自治區(qū)本級(jí)地方財(cái)政支出524.2億元,增加79.5億元,增長(zhǎng)17.9%,完成預(yù)算84.6%。
以上全區(qū)和自治區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況,與中央財(cái)政結(jié)算后還會(huì)有所變化,屆時(shí)再向自治區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。